Автомобиль газон некст www.gaz-agas.ru/catalog/gazon-next/gazon-next-sity/.

Постановление Администрации города Барнаула от 31.03.2015 N 449 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 19.08.2014 N 1802"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 марта 2015 г. № 449

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 19.08.2014 № 1802

В соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 28.11.2014 № 388 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 19.08.2014 № 1802 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015 - 2020 годы" следующие изменения:
1.1. В разделе "Паспорт муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015 - 2020 годы":
1.1.1. Строку "Объемы финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Программы за счет всех источников в 2015 - 2020 годах составляет 8878262,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 1560730,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 1574360,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 1270380,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 1429589,7 тыс. рублей;
в 2019 году - 1489849,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 1553352,6 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 537453,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 309000,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 228453,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 178527,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 12426,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 30000,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 31530,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 33138,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 34828,1 тыс. рублей;
в 2020 году - 36604,3 тыс. рублей;
за счет средств бюджета города Барнаула - 7979582,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 1208853,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 1285457,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 1208400,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 1366001,7 тыс. рублей;
в 2019 году - 1424571,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 1486298,3 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников - 182700,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 30450,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 30450,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 30450,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 30450,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 30450,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 30450,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период";
1.1.2. Строку "Ожидаемые результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Прекращение роста количества зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на 10000 состоящих на учете транспортных средств с уровня 2014 года (87,8 ДТП);
увеличение доли площади автомобильных дорог, приведенных к нормативному состоянию, в общей площади автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием на 0,6%;
обновление 78 единиц подвижного состава городского транспорта;
увеличение доли освещенной улично-дорожной сети города от ее общей протяженности на 11,75%";
1.2. Раздел 2.3 "Конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Решение поставленных задач позволит:
остановить рост количества зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на 10000 состоящих на учете транспортных средств на уровне 2014 года (87,8 ДТП);
увеличить долю площади автомобильных дорог, приведенных к нормативному состоянию, в общей площади автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием на 0,6%;
обновить 78 единиц подвижного состава городского транспорта;
увеличить долю освещенной улично-дорожной сети города от ее общей протяженности на 11,75%.
Сведения об индикаторах Программы и их значениях приведены в приложении 1 к настоящей Программе.";
1.3. Раздел 4 "Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Программы за счет всех источников в 2015 - 2020 годах составляет 8878262,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 1560730,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 1574360,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 1270380,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 1429589,7 тыс. рублей;
в 2019 году - 1489849,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 1553352,6 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 537453,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 309000,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 228453,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 178527,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 12426,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 30000,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 31530,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 33138,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 34828,1 тыс. рублей;
в 2020 году - 36604,3 тыс. рублей;
за счет средств бюджета города Барнаула - 7979582,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 1208853,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 1285457,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 1208400,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 1366001,7 тыс. рублей;
в 2019 году - 1424571,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 1486298,3 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников - 182700,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 30450,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 30450,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 30450,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 30450,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 30450,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 30450,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, приведен в приложении 3 к настоящей Программе.";
1.4. Приложения 1, 2, 3, 4 к муниципальной программе "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015 - 2020 годы" изложить в новой редакции (приложения 1, 2, 3, 4).
2. Пресс-центру (Павлинова Ю.С.) опубликовать постановление в газете "Вечерний Барнаул" и разместить на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Воронкова А.Ф.

Глава администрации г. Барнаула
И.Г.САВИНЦЕВ





Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 31 марта 2015 г. № 449

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие дорожно-транспортной
системы города Барнаула
на 2015 - 2020 годы"

СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНДИКАТОРАХ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№ п/п
Наименование индикатора (показателя)
Ед. изм.
Значение по годам
2013
2014
Годы реализации муниципальной Программы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015 - 2020 годы"
1.
Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на 10000 состоящих на учете транспортных средств
ед.
94
87,8
87,8
87,8
87,8
87,8
87,8
87,8
2.
Доля площади автомобильных дорог, приведенных к нормативному состоянию, в общей площади автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием
%
76,2
76,7
76,8
76,9
77,0
77,1
77,2
77,3
3.
Количество обновленных единиц подвижного состава городского транспорта в год
ед.
17
12
13
10
10
15
15
15
4.
Доля транспортных средств, приспособленных для перемещения маломобильных групп граждан, в общем количестве подвижного состава общественного транспорта
%
0,78
0,97
1,26
1,26
1,26
1,74
2,21
2,68
5.
Количество обустроенных остановочных пунктов в год
ед.
0
0
0
0
0
4
4
4
6.
Доля освещенной улично-дорожной сети города в ее общей протяженности
%
44,8
45,5
46,2
48,27
50,5
52,76
55,0
57,25
7.
Протяженность линий наружного освещения
км
587,7
597,71
606,87
633,8
663,3
692,8
722,3
751,8
8.
Доля светильников, соответствующих энергоэффективным показателям, в общем количестве светильников
%
84,9
92,28
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН





Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 31 марта 2015 г. № 449

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие дорожно-транспортной
системы города Барнаула
на 2015 - 2020 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ ГОРОДА БАРНАУЛА НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

№ п/п
Цель, задача, мероприятие
Срок реализации
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Сумма расходов, тыс. рублей
Источники финансирования
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Всего:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Цель - Повышение уровня и качества жизни населения за счет развития дорожно-транспортной системы
2015 - 2020
КДХБТС, ПЭАиРТ, ПЛНО, ОГИБДД, МУП "Барнаулгорсвет" г. Барнаула
1560730,0
1574360,1
1270380,2
1429589,7
1489849,6
1553352,6
8878262,2
Всего, в том числе:
309000,0
228453,0
0,0
0,0
0,0
0,0
537453,0
федеральный бюджет
12426,6
30000,0
31530,0
33138,0
34828,1
36604,3
178527,0
краевой бюджет
1208853,4
1285457,1
1208400,2
1366001,7
1424571,5
1486298,3
7979582,2
городской бюджет
30450,0
30450,0
30450,0
30450,0
30450,0
30450,0
182700,0
внебюджетные источники
2.
Задача 1. Обеспечение комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
2015 - 2020
КДХБТС
1074729,7
1063612,3
768613,1
879456,1
924308,3
971448,0
5682167,5
Всего, в том числе:
309000,0
228453,0
0,0
0,0
0,0
0,0
537453,0
федеральный бюджет
12426,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12426,6
краевой бюджет
753303,1
835159,3
768613,1
879456,1
924308,3
971448,0
5132287,9
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
2.1.
Мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений
2015 - 2020
КДХБТС
621632,5
528658,9
268221,4
281900,7
296277,6
311387,8
2308078,9
Всего, в том числе:
309000,0
228453,0
0,0
0,0
0,0
0,0
537453,0
федеральный бюджет
12426,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12426,6
краевой бюджет
300205,9
300205,9
268221,4
281900,7
296277,6
311387,8
1758199,3
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
2.2.
Мероприятие 1.2. Содержание и ремонт автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений
2015 - 2020
КДХБТС
421597,2
501923,4
465753,7
557583,7
586020,4
615907,4
3148785,8
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
421597,2
501923,4
465753,7
557583,7
586020,4
615907,4
3148785,8
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
2.3.
Мероприятие 1.3. Ремонт дорог сельских и поселковых территорий, микрорайонов индивидуальной жилой застройки
2015 - 2020
КДХБТС
30000,0
31530,0
33138,0
34828,0
36604,3
38471,1
204571,4
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
30000,0
31530,0
33138,0
34828,0
36604,3
38471,1
204571,4
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
2.4.
Мероприятие 1.4. Оформление объектов дорожной инфраструктуры в муниципальную собственность
2015 - 2020
КДХБТС
1500,0
1500,0
1500,0
5143,7
5406,0
5681,7
20731,4
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
1500,0
1500,0
1500,0
5143,7
5406,0
5681,7
20731,4
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
3.
Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
2015 - 2020
КДХБТС, ОГИБДД
60278,3
52751,9
34580,1
36343,7
38197,2
40145,2
262296,4
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
60278,3
52751,9
34580,1
36343,7
38197,2
40145,2
262296,4
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
3.1.
Мероприятие 2.1. Устройство технических средств организации дорожного движения
2015 - 2020
КДХБТС, ОГИБДД
4812,8
10059,1
5112,9
5373,7
5647,7
5935,7
36941,9
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
4812,8
10059,1
5112,9
5373,7
5647,7
5935,7
36941,9
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
3.2.
Мероприятие 2.2. Содержание технических средств организации дорожного движения
2015 - 2020
КДХБТС, ОГИБДД
55465,5
42692,8
29467,2
30970,0
32549,5
34209,5
225354,5
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
55465,5
42692,8
29467,2
30970,0
32549,5
34209,5
225354,5
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
4.
Задача 3. Организация транспортного обслуживания населения
2015 - 2020
КДХБТС, ПЭАиРТ
313241,7
313241,7
314771,7
350678,6
354118,0
357732,7
2003784,4
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
30000,0 <*>
31530,0 <*>
33138,0 <*>
34828,1 <*>
36604,3 <*>
166100,4 <*>
краевой бюджет
283241,7
253241,7
253241,7
287540,6
289289,9
291128,4
1657684,0
городской бюджет
30000,0
30000,0
30000,0
30000,0
30000,0
30000,0
180000,0
внебюджетные источники
4.1.
Мероприятие 3.1. Поддержка социально значимых маршрутов с низким пассажиропотоком
2015 - 2020
КДХБТС, ПЭАиРТ
253241,7
253241,7
253241,7
253241,7
253241,7
253241,7
1519450,2
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
253241,7
253241,7
253241,7
253241,7
253241,7
253241,7
1519450,2
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
4.2.
Мероприятие 3.2. Обновление подвижного состава городского транспорта
2015 - 2020
КДХБТС, ПЭАиРТ
55000,0
55000,0
56530,0
91276,0
94656,2
98208,6
450670,8
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
30000,0 <*>
31530,0 <*>
33138,0 <*>
34828,1 <*>
36604,3 <*>
166100,4 <*>
краевой бюджет
30000,0
0,0
0,0
33138,0
34828,1
36604,3
134570,4
городской бюджет
25000,0
25000,0
25000,0
25000,0
25000,0
25000,0
150000,0
внебюджетные источники
4.3.
Мероприятие 3.3. Устройство остановочных пунктов
2018 - 2020
КДХБТС
0,0
0,0
0,0
1160,9
1220,1
1282,4
3663,4
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
1160,9
1220,1
1282,4
3663,4
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
4.4.
Мероприятие 3.4. Капитальный ремонт и ремонт кабельных линий, тяговых подстанций и контактной сети городского электрического транспорта
2015 - 2020
ПЭАиРТ
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
30000,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
30000,0
внебюджетные источники
5.
Задача 4. Организация наружного освещения на территории города
2015 - 2020
КДХБТС, ПЛНО, МУП "Барнаулгорсвет" г. Барнаула
87264,6
118458,6
125619,7
133363,9
141628,2
150450,6
756785,6
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
86814,6
118008,6
125169,7
132913,9
141178,2
150000,6
754085,6
городской бюджет
450,0
450,0
450,0
450,0
450,0
450,0
2700,0
внебюджетные источники
5.1.
Мероприятие 4.1. Строительство и реконструкция линий наружного освещения
2015 - 2020
КДХБТС, ПЛНО, МУП "Барнаулгорсвет" г. Барнаула
11019,6
39100,2
45126,0
47404,5
49799,2
52316,0
244765,5
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
10569,6
38650,2
44676,0
46954,5
49349,2
51866,0
242065,5
городской бюджет
450,0
450,0
450,0
450,0
450,0
450,0
2700,0
внебюджетные источники
5.2.
Мероприятие 4.2. Содержание и капитальный ремонт линий наружного освещения
2015 - 2020
КДХБТС, ПЛНО
76245,0
79358,4
80493,7
85959,4
91829,0
98134,6
512020,1
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
76245,0
79358,4
80493,7
85959,4
91829,0
98134,6
512020,1
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
6.
Мероприятие 5. Обеспечение функций, возложенных на КДХБТС
2015 - 2020
КДХБТС
25215,7
26295,6
26795,6
29747,4
31597,9
33576,1
173228,3
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
25215,7
26295,6
26795,6
29747,4
31597,9
33576,1
173228,3
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники

--------------------------------
<*> В соответствии с подпрограммой "Развитие городского электрического транспорта" государственной программы Алтайского края "Развитие транспортной системы Алтайского края" на 2015 - 2020 годы (постановление Администрации Алтайского края от 16.10.2014 № 479).

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН





Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 31 марта 2015 г. № 449

Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие дорожно-транспортной
системы города Барнаула
на 2015 - 2020 годы"

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА БАРНАУЛА
НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

Источники и направления расходов
Сумма расходов, тыс. рублей
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Всего:
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего финансовых затрат, в том числе:
1560730,0
1574360,1
1270380,2
1429589,7
1489849,6
1553352,6
8878262,2
из городского бюджета
1208853,4
1285457,1
1208400,2
1366001,7
1424571,5
1486298,3
7979582,2
из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
12426,6
30000,0
31530,0
33138,0
34828,1
36604,3
178527,0
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
309000,0
228453,0
0,0
0,0
0,0
0,0
537453,0
из внебюджетных источников
30450,0
30450,0
30450,0
30450,0
30450,0
30450,0
182700,0
Капитальные вложения, в том числе:
692464,9
632818,2
374990,3
425954,9
446380,7
467848,1
3040457,1
из городского бюджета
345588,3
348915,2
318010,3
367366,9
386102,6
405793,8
2171777,1
из краевого бюджета
12426,6
30000,0
31530,0
33138,0
34828,1
36604,3
178527,0
из федерального бюджета
309000,0
228453,0
0,0
0,0
0,0
0,0
537453,0
из внебюджетных источников
25450,0
25450,0
25450,0
25450,0
25450,0
25450,0
152700,0
Прочие расходы, в том числе:
868265,1
941541,9
895389,9
1003634,8
1043468,9
1085504,5
5837805,1
из городского бюджета
863265,1
936541,9
890389,9
998634,8
1038468,9
1080504,5
5807805,1
из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из внебюджетных источников
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
30000,0

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН





Приложение 4
к Постановлению
администрации города
от 31 марта 2015 г. № 449

Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие дорожно-транспортной
системы города Барнаула
на 2015 - 2020 годы"

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ

N
Наименование объекта
Этапы реализации объекта
Ориентировочная стоимость этапов реализации объекта по годам, тыс. рублей
2015
2016
2017
Всего:
1
2
3
4
5
6
7
1.
Автомобильная дорога по улице Ползунова, от улицы Загородной до проспекта Красноармейского
Экспертиза проектно-сметной документации
577,08
0,00
0,00
98284,60
Реконструкция автомобильной дороги
0,00
0,00
97707,52
2.
Автомобильная дорога по улице Пионеров, от проспекта Ленина до проспекта Калинина
Предпроектные работы
26,53
0,00
0,00
516,80
Экспертиза проектно-сметной документации
490,27
0,00
0,00
3.
Автомобильная дорога по улице Власихинской, от улицы Шумакова до улицы Попова
Корректировка проектно-сметной документации
1600,00
0,00
0,00
31600,00
Реконструкция автомобильной дороги
30000,00
0,00
0,00
4.
Путепровод (пятипролетный) по проспекту Ленина через железнодорожные пути
Разработка проектно-сметной документации
11030,09
0,00
0,00
11030,09
5.
Автомобильная дорога по проезду Северному Власихинскому, от улицы Шумакова до улицы Попова
Реконструкция автомобильной дороги
26062,70
0,00
0,00
26062,7
6.
Остановочная площадка между поселками Ягодный и Центральный
Реконструкция автомобильной дороги
1619,04
0,00
0,00
1619,04
7.
Остановочная площадка "Садоводство Трансмашевец" в поселке Лесном
Реконструкция автомобильной дороги
1226,27
0,00
0,00
1226,27
8.
Тротуар по улице Взлетной, от улицы Лазурной до улицы Шумакова
Реконструкция автомобильной дороги
1313,27
0,00
0,00
1313,27
9.
Подпорная стенка по проспекту Ленина, 25
Реконструкция автомобильной дороги
3094,95
0,00
0,00
3094,95
10.
Тротуар по улице Мамонтова в селе Власиха
Реконструкция автомобильной дороги
12737,23
9608,79
0,00
22346,02
11.
Тротуар по улице Просторной, от улицы Жасминной до улицы Антона Петрова
Разработка проектно-сметной документации
500,00
0,00
0,00
500,0
12.
Тротуар по улице Партизанской, от улицы Челюскинцев до проспекта Красноармейского
Реконструкция автомобильной дороги
7139,82
0,00
0,00
7139,82
13.
Остановочные площадки по улице Радужной в поселке Лесном (в районе переулка 24)
Разработка проектно-сметной документации
98,71
0,00
0,00
98,71
14.
Автомобильная дорога по улице Бриллиантовой
Экспертиза проектно-сметной документации
0,00
0,00
450,00
50400,00
Реконструкция автомобильной дороги
0,00
0,00
50000,00
15.
Тротуар по бульвару Медиков
Разработка проектно-сметной документации
99,13
0,00
0,00
6467,02
Реконструкция автомобильной дороги
6367,89
0,00
0,00
16.
Автомобильная дорога по улице Гоголя, от переулка Малого Прудского до проспекта Красноармейского
Реконструкция автомобильной дороги
0,00
95323,53
0,00
95323,53
17.
Автомобильная дорога по улице Попова, от улицы Трактовой до улицы Власихинской
Реконструкция автомобильной дороги
0,00
145273,58
120063,88
265337,46
18.
Мостовой переход (южный) через реку Пивоварку по Павловскому тракту
Реконструкция мостового перехода
0,00
50000,00
0,00
50000,00
19.
Тротуар по улице Солнечная Поляна, от улицы Юрина до проспекта Космонавтов, 63
Разработка проектно-сметной документации
778,00
0,00
0,00
778,00
20.
Проведение предпроектных работ

195444,92
0,00
0,00
195444,92
Итого по объектам:

300205,90
300205,90
268221,40
868633,20

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН


------------------------------------------------------------------